Các mẹ nào hải quan hoặc có kinh nghiệm trong trường hợp của mình thì tư vấn giúp mình với nhé:


Bên mình nhập thiết bị làm TSCĐ, khi nhập xin miễn thuế VAT (thuế NK 0%) để tạo TSCĐ. Sau vài năm hoạt động không hiệu quả, nay bên mình làm thủ tục xin chuyển đổi mục đích sử dụng tài sản để bán thanh lý. Thủ tục khai thay đổi với cơ quan hải quan đã xong, hải quan tính cho bên mình phải nộp 10% VAT trên giá trị còn lại của tài sản (sau mấy năm khấu hao đó), nhưng có điều thời hạn để nộp khoản thuế này lại tính từ ngày mở tờ khai từ mấy năm trước, vậy thành ra bên mình đã là chậm nộp thuế từ mấy năm rồi. Bây giờ nộp thuế thì số tiền phạt từ ngày mở tờ khai đến ngày thực nộp thuế gần 20 triệu.


Mẹ nào có kinh nghiệm cho mình hỏi là hải quan áp dụng thời hạn như vậy là đúng hay sai? Nếu tính từ ngày mở tờ khai thì vô lý quá phải không ah?