Vag,nam 2009 neu xuat hd mat hag trog danh muc dc jam thue thi se dc khau tru 10% x50%.nam nay ko con dc jam thue nua nen se tro ve muc 10%.hop dog da ky nam ngoai nhu vay ,nam nay moi thuc hien va xuat hd c phai lam them phu luc hop dog ve viec dieu chinh muc thue gtgt c ah.e dag ol bag dt nen mai di lam e se pm cho c cu the theo thog tu nao.
Thì em đã nói rùi đó là do thoả thuận của chị với khách hàng ,đỡ thiệt hại cho chị nhưng dù khách hàng có được khấu trừ nhưng trước mắt phải trả thêm thuế chắc chắn họ sẽ ko thích (ngay cả bản thân em cũng vậy thôi )Nếu họ đồng ý trả thêm thuế thì chị sẽ làm thêm phụ lục hợp đồng là hợp pháp .
Nếu đã ghi giá trên hợp đồng là giá đã bao gồm thuế vat thì ko làm phụ lục được đâu chị ah vì đời nào khách hàng họ chịu trả thêm tiền (cái này do thoả thuận nếu khách hàng dễ ).Như thế chị vẫn phải xuất hoá đơn ra cho khách bằng giá trên hợp đồng ,phần thuế vẫn là 10% chỉ khác là giá chưa thuế sẽ bị giảm xuống (cái này mình phải chấp nhận )Em nghĩ nên chọn phương án giá trước thuế thấp đi tý ,như thế đỡ phải lằng nhằng và nhàn cho mình chị ah.Em nói chắc hơi khó hiểu tý hìhì
Năm 2009 hợp đồng chưa thực hiện dù thu tiền ứng trước nhưng chưa xuất hóa đơn thì năm nay xuất hoá đơn thời điểm nào thì tính thuế và phải thu tiền thuế theo thời điểm hiện hành Còn hợp đồng năm cũ là mức thuế 5 % ,bây giờ khi xuất hoá đơn pphải làm thêm phụ lục hợp đồng về thay đổi mức thuế suất thúê gtgt ah
bạn gửi địa chỉ mail mình gửi cho. :)
Mẹ bé thỏ cho mình hỏi: 1 công ty nước ngoài không đăng ký thuế ở VN (không theo chế độ kế toán của VN) muốn bán 1 cái xe (thiết bị) cho 1 công ty trong nước. Vậy thì lên hóa đơn VAT như thế nào? Có được hoàn thuế VAT không? Nếu có thì phải có MST ở VN đúng không? Thủ tục đăng ký thế nào? Mẹ nó trả lời gấp giúp mình được không? Cảm ơn bạn nhiều.
Nhưng nhìn chung thì trường cũng khá sạch sẽ, các cô giáo nhiệt tình. Các mẹ vào đây trao đổi thông tin thường xuyên nhé.
Như vậy thời điểm áp dụng thuế VAT phụ thuộc thời điểm xuất hóa đơn à? Nếu hóa đơn đã xuất năm 2009 thì:
- khách hàng chỉ phải nộp VAT = 5% và được khấu trừ 5%?
- cty mình không (được) cần điều chỉnh giá hợp đồng?
Còn nếu năm 2010 mới xuất hóa đơn thì:
- khách hàng phải nộp VAT = 10% và được khấu trừ 10%
- cty mình có được điều chỉnh giá đồng theo thuế suất mới = 10% không?
Cho mình biết văn bản nào qui định v/v này với nhé, để còn trình sếp (nói có sách, mách có chứng mà, hiii). Cảm ơn bạn nhiều lắm.
Năm 2009, công ty mình (là cty nước ngoài) có bán cho khách hàng là cty Việt Nam 1 thiết bị xe nâng với giá hợp đồng trọn gói đã bao gồm thuế VAT (lúc đó mức VAT = 5%) và đã nhận ứng trước gần hết giá trị hợp đồng rồi.
Năm nay, 2010 hàng mới về VN, thuế suất VAT mới năm nay = 10%.
Như vậy, khách hàng sẽ được khấu trừ thuế VAT như thế nào? 5% hay 10%?
Và trong trường hợp hợp đồng ghi giá trọn gói nhưng không qui định là được điều chỉnh theo thay đổi thuế suất qui định thì cty mình có được tự động đòi khách hàng trả thêm phần chên lệch giá do thay đổi thuế suất này không?
Cảm ơn bạn nhiều nhé.
http://my.opera.com/morningsunshinekindergarten
http://my.opera.com/morningsunshinekindergarten